8月25日,威腾电气发布2023年半年度报告。公告显示,报告期内公司业务保持良好发展态势,实现营业收入10.34亿元,较上年同期增长40.48%;归属于上市公司股东的净利润3,851.73万元,较上年同期增长18.91%。2022年度公司因推行限制性股票激励计划,列支股份支付费用,如剔除该事项的影响,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长34.63%。
稳扎稳打,业务营收齐增
公司业务涵盖配电设备、光伏新材、储能系统三大业务。公司配电设备业务的产品包括高低压母线、中低压成套设备及铜铝制品等,其中以低压母线为核心产品。作为公司三大业务之一,以母线为代表的配电设备业务上半年实现稳步增长,高低压母线收入较上年同期增长 20%以上,客户群体不断优化,下游客户领域在广泛覆盖的基础上实现新的突破。
2023年上半年光伏产业链各环节产量提升。据工信部统计,上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高,同比增长均超过65%。受到组件出货量的紧密带动,上半年公司光伏焊带收入及出货量较同期增长50%以上;同时,受益于光伏电池及组件N型技术迭代,公司应用于光伏N型TOPCon电池片组件的SMBB焊带也快速放量,出货占比不断提升。
值得一提的是,公司正朝着“全产品线布局,全产业链打造”的战略方向发展储能业务。一方面建立以网源侧、工商业储能为主,户用储能及便携式储能为辅的全系列储能系统产品矩阵;另一方面持续提高储能系统的部件自给率,打造成本质量优势。公司自开展储能业务以来,业务规模呈现快速增长的趋势,与客户保持密切联系,配合客户计划进行备货,生产有序进行中。截止报告期末,公司主要产品在手订单充足,为后续业绩发展提供了有力支撑。
为支持公司新能源业务的持续发展,公司积极发挥上市公司平台优势,利用定增计划为新能源产业基地募集资金,为后续光伏焊带、储能系统相关产线设备的建设提供有力保障。公司定增项目已于8月23日获上交所审核通过。
技术基底稳固,扩大研发投入为业务持续赋能
上半年,公司紧跟市场需求,加大研发投入,强化自主研发能力,投入研发费用达3,272.11万元,较上年同期增加30.13%。报告期内,公司新增申请知识产权发明专利10项,实用新型专利25项,外观专利3项。2023年7月,工业和信息化部发布第五批国家级专精特新“小巨人”企业公示名单,公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业,整体技术研发实力得到再次印证。
在配电设备领域,公司持续以提高母线产品输电效率、绝缘性能、材料导电率、降低能耗为研发方向,通过自主创新已拥有母线系列产品专利百余项。公司的低压密集型母线被认定为“江苏精品”、“江苏省专精特新产品”。截至上半年,公司母线系列产品通过了 CQC、CE、KEMA、ASTA、UL 等多项国内、国际权威认证,产品销往亚洲、大洋洲、南美洲、非洲、欧洲的 40 多个国家和地区。
为顺应N型电池技术发展趋势,公司开发的SMBB焊带、低温焊带、黑色焊带等也均已实现规模化生产以及销售。公司研发的低温焊带应用在SmartWire 0BB电池技术上,通过层压实现膜与细栅的合金化、将铜丝复合膜层压在相邻的电池片表面形成串联,在下游客户端已有应用。
储能方面,公司目前正逐步拓展储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)等储能系统关键部件的生产能力;另外,公司将在配电产品研发过程中形成的多项技术应用于储能系统,使公司储能系统部分产品成功通过多项国内、国际权威认证。
放眼未来,公司将全面聚焦“配电设备+光伏新材+储能系统”三大业务,同时紧紧围绕国家实现“双碳”目标的战略决策,充分把握光伏、储能等新能源行业发展机遇,形成多轨驱动的业务架构,积极打造新的业务成长动能。
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